Cel
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości, fakturowania i biur rachunkowych. Celem szkolenia jest przygotowanie do wystawienia faktury/paragonu w przypadku sprzedaży krajowej, zagranicznej, potwierdzonej przyjęciem gotówki bądź przelewem. Omawiane zagadnienia poparte są wieloma przykładami i przypadkami wynikającymi z praktyki księgowych. Uczestnicy mają możliwość aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zadawanie pytań w trakcie analizy poszczególnych zagadnień wymienionych w programie.
Program
Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – Specjalista z zakresu podatku VAT
Program kursu (8 godzin wykładowych):
- Rodzaje faktur dokumentujących dostawę, wykonanie usługi lub zaliczkę:
- podmioty zobowiązane do wystawienia faktury,
- terminy wystawiania faktur,
- faktury wystawiane na żądanie,
- faktury dokumentujące sprzedaż zwolnioną,
- faktury wystawiane przy stosowaniu metody kasowej,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonu (zasady korygowania paragonów),
- faktury wystawiane przed dokonaniem dostawy lub wykonaniem usługi,
- faktury dokumentujące transakcje o charakterze ciągłym,
- faktury przy sprzedaży wysyłkowej,
- faktury wystawiane przy transakcjach zagranicznych,
- „puste” faktury.
- Pozycje obowiązkowe i fakultatywne w zakresie faktur, korekt, duplikatów.
- Faktury zaliczkowe:
- elementy faktury zaliczkowej,
- terminy wystawienia,
- konieczność wystawienia faktury końcowej,
- stosowanie i skutki proform.
- Faktury w walutach obcych:
- sprzedażowe i zakupowe,
- transakcje krajowe i zagraniczne,
- korekty w walutach obcych – zbiorcze i pojedyncze.
- Dokumentowanie transakcji i sposoby korygowania przy sprzedaży paragonowej.
- Dokumentowanie transakcji przez Grupy VAT :
- zakres czynności podlegających fakturowaniu,
- noty księgowe wewnątrz grupy,
- dodatkowa ewidencja dla członków grupy,
- faktury zakupowe wystawione przez grupę dla podmiotu zewnętrznego.
- Faktury korygujące z uwzględnieniem korzystania z KSeF:
- wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
- korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
- ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
- faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
- faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
- korekty faktur exportowych,
- korekty zbiorcze.
- Najnowsze propozycje w zakresie planowanego wprowadzenia KSeF – stan wiedzy na dzień szkolenia:
- prawdopodobne terminy wejścia,
- zakres podmiotowy,
- zasady funkcjonowania,
- różnice pomiędzy pierwotnymi założeniami a obecną koncepcją Ministerstwa Finansów.
- Dokumenty wewnętrzne.
- Błędy na fakturze a prawo do odliczenia podatku naliczonego.
- Prezentacja faktury w JPK.
- Odpowiedzi na pytania uczestników.
Dodatkowe informacje
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.30 – 16.00
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu