Cel
Szkolenie adresowane jest do pracowników działów księgowości, fakturowania, głównych księgowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców. Celem szkolenia jest omówienie bieżących problemów i nadchodzących zmian w podatku VAT w zakresie wybranych zagadnień. Szkolenie oparte jest na przepisach podatkowych w powiązaniu z praktycznym podejściem do prezentowanych zagadnień od momentu ujęcia faktury w ewidencji do jej zadeklarowania
w JPK. Uczestnicy mają możliwość aktywnego udziału w spotkaniu poprzez zadawanie pytań w trakcie analizy poszczególnych zagadnień wymienionych w programie.
Program
Wykładowca: Joanna Podkówka-Sędek – Specjalista z zakresu podatku VAT
Program kursu (8 godzin wykładowych):
- Procedura SME – zwolnienie podmiotowe:
- na czym polega procedura SME,
- jakie są korzyści z nowej procedury,
- kto może skorzystać,
- potrzeba skorzystania ze specjalnego numeru,
- specjalne możliwości w zakresie podatku naliczonego,
- zmiany w fakturowaniu w ramach zwolnienia,
- zawiadomienia i właściwość US.
- System kaucyjny – zmiany planowane na 2025r.
- wpływ nowych rozwiązań na podstawę opodatkowania,
- nowe obowiązki ewidencyjne,
- opodatkowanie zwrotu odpadów opakowaniowych,
- „podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje”,
- nowe obowiązki w zakresie dokumentacji.
- Podatek od plastiku” :
- od kogo pobierany jest podatek i na jakich zasadach,
- opłata za jednorazowe opakowania w kontekście handlu detalicznego, hurtowego, punktów gastronomicznych.
- KSeF – zasady i terminy wprowadzenia – stan wiedzy na dzień szkolenia:
- obowiązkowe przystąpienie do systemu od 1 lutego 2026 r.
- podmioty zobowiązane do wejście od 1 kwietnia 2026 r.
- faktury konsumenckie (B2C) a KSeF.
- faktury z kas fiskalnych i faktury uproszczone wystawiane w dotychczasowej formie,
- moment wystawienia u sprzedawcy i powstanie obowiązku podatkowego,
- dzień wpływu do nabywcy faktury ustrukturyzowanej i prawo do odliczenia podatku naliczonego,
- KSeF a faktury dla zagranicznych kontrahentów,
- nadawanie/poszerzanie/odbieranie uprawnień,
- uwierzytelnianie się w systemie,
- możliwość bezpośredniego dostępu do faktur wystawianych w KSeF,
- fakturowanie w czasie awarii systemu po stronie podatnika lub po stronie Ministerstwa Finansów,
- liberalizacja sankcji i ich stosowanie,
- zasady zwrotu podatku naliczonego w ciągu 40 dni,
- dziesięcioletni okres przechowywania faktur w KSeF,
- Rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
- format i elementy faktury ustrukturyzowanej – struktura logiczna FA 3,
- pola obowiązkowe w KSeF,
- pozycje opcjonalne,
- dane fakultatywne,
- zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
- faktury korygujące w KSeF,
- dane raportowane w JPK i KSeF,
- Darowizny i nieodpłatne przekazanie w firmie – wybrane problemy:
- pomoc powodzianom i stawka 0%,
- posiłki dla pracowników – nie tylko regeneracyjne,
- prezenty,
- gratisy,
- Samochód osobowy w firmie:
- prawo do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie i w trakcie eksploatacji,
- samochody wykorzystywane na podstawie umowy najmu,
- samochód prywatny w działalności gospodarczej,
- darowizny samochodów – wybrane przypadki.
- Koniec roku – niedobory zawinione i niezawinione na gruncie ustawy o VAT.
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Dodatkowe informacje
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
- dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.
Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:
- Sesja video I 9.00 – 10.30
- Sesja video II 10.45 – 12.15
- Sesja video III 12.45 – 14.15
- Sesja video IV 14.30 – 16.00
- komputer z kamerą i głośnikiem,
- stabilny dostęp do Internetu